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答疑老师:甘老师
借:管理费用-招待费-1000 借:其他应收款-个人1000 扣款时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-个人 1000 其他应收款-社保等 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
买的红酒不是用于销售的话,用于客户招待、送礼进招待费 查看全部回复
答疑老师:高老师
不用,用新户名,老户名备注到新户名后就好 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是你们调整报表退税?还是国家政策退税? 查看全部回复
答疑老师:wam
请核实下,是否属于直接的销售,还是一个赠送,为何是销售不收款? 查看全部回复
答疑老师:许老师
不对 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,墓地是入库存商品了吗? 查看全部回复
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计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 发放工资分录,借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:其他应付款-个人社保和公积金 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:清岚
看你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:patience
税盘,法人或财务负责人或办税人的身份证原件 查看全部回复
借工人备用金,由于是你的名义借出,所以挂账你的名字 借:其他应收款—xx(你的名字) dai:银行存款 然后你这边列好工人的借款明细,及时催他们还款 查看全部回复
当时入账时计提了么 查看全部回复
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你说的是没有残值率,直接原值除以折旧年限吧 查看全部回复
你们在收购时要是承担这笔负债 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以先计入预付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
电子元器件组装等,属于工业 查看全部回复
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可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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