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答疑老师:王苗苗老师
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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开具红字发票 查看全部回复
借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
答疑老师:许老师
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
明细账 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借利润分配dai应付股利 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款300 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以参考这样处理 查看全部回复
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公司取现的额度由基本户开户行规定额度,公转私如果是正常业务需要,一般没有太多限制,可能会受银行规定额度的限制 查看全部回复
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 私章记账时,记账人员的自己的章。 查看全部回复
可以享受减免额 查看全部回复
收到进项税额发票记应交税费应交增值税进项税额,月末结转就行 查看全部回复
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检查是否已勾选未记账凭证 查看全部回复
答疑老师:李凤
代收代付? 查看全部回复
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新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费,不属于你们公司计入其他应收款 查看全部回复
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销售商品的话,结转成本的金额=销售出去的数量*库存商品单价 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:patience
丢失,计入到营业外支出 查看全部回复
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