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答疑老师:张老师
借:管理费用 dai:累计摊销 按照累计这几个月需要摊销的一次计入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
你的理财做到什么科目了? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
问题一,可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果不符合研发费用,就不能随意转 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是预收客户的预收帐款,确认客户收入时冲预收账款。如果不是客户的预收款,可以分析一下根据实际情况调整为应付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
你们是出租房? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们收到其他公司的借款计入其他应付款,如果还的是同一家公司冲掉其他应付款,如果不是同一家公司挂其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
初次支付吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
看你评估之后是干嘛用的,如果是一般的评估之后用于普通dai款,直接计入当期管理费用就可以了 如果是评估之后用于专项dai款,比如用于专门的建设厂房等,评估费计入工程成本,通过在建工程科目归集 查看全部回复
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1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
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具体看业务 查看全部回复
答疑老师:venus老师
借现金 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
充值积分的时候借:银行存款等 dai:预收账款 ,用积分购买货物的时候确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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答疑老师:patience
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
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如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 有两种处理方法,会计准则都是允许的。 一、总额法。 成本费用正常列支。 二、净额法 发生成本费用时 用该不征税收入冲减。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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城建税先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交城建税,实际抵减时,借 应交税费-应交城建税 dai 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
长期待摊费用:如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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