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答疑老师:高老师
不要紧的,因为税后数据都是有档案记录的,查询方法:进入自然人电子税务局(扣缴端)输入账号和密码进行登录,打开"系统设置"界面,点击左侧菜单导航栏"备份恢复",打开"备份恢复"界面后,切换到"恢复设置",选择恢复数据所在的文件夹,点击恢复按钮之后,会弹出两个提示框,按确定即可。 查看全部回复
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2833*25%=708.25 查看全部回复
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答疑老师:ALISA
如果你的年应纳税所得额在36000以下,16000扣减5000免税额,再扣减自己承担的五险一金,假如承担的五险一金是500,你要承担的税额就是(16000-5000-500)*0.03=315 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
要求如实填写,所以说详细一点是比较好的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
连续12个月 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
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是有收入没有开发票吗 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
13,17是2019年4月1日以前的税率 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般纳税人13%小规模3% 查看全部回复
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可以通过电子税务局 -? 一般退抵税管理? - 有一个多缴纳税费退税申请表 。里面去申请退税。? ? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
增值税进项发票不是一定要当月认证的,有期限。 增值税发票认证的期限为从开票之日起180日内。 从2010年1月1日前认证抵扣期限是90天,从2010年1月1日开始,增值税专用发票的抵扣期限延长为180。 即从开票之日起顺延180天,在180天内可以认证抵扣,超出期限可以认证,但不可以抵扣销项增值税。 查看全部回复
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应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
就是买的是一个东西,开的发票是另一个东西吗 查看全部回复
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本身就是调整的表,对于不符合税法扣除标准的要给予调整,里面有账载金额和税收金额, 查看全部回复
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填报界面下方有保存的 查看全部回复
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按照你销售的税率 查看全部回复
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比如进项税100,加计扣除10%,也就是可以按照110扣除 查看全部回复
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普票是的 查看全部回复
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