正在加载...报税时系统提示应缴纳税额为负数,是什么意思呀(我们主营免税商品,系统还有进项票留底,这个月有一个280的税控盘服务费,我填到免税申报表明细中和附表四税额递减,但是主表23栏没有数据我手动填写的280,点击申报时就是-296.8,附加税也是负数,请问老师们我这样填是正确的吗)#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
企业购进盒饭再卖给个人,这个属于购进餐饮服务不得抵扣进项吗#房地产#
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我公司出售旧设备,开的是13%税率,分录怎么做,增值税申报表二填哪一栏#房地产#
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分公司独立核算,但在分公司相关执照下来之前,总公司已经替分公司支付了一些前期费用,发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗?是否需要总公司向分公司开票?(但这个情况应该属于没有业务实质不能开票?) 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项,对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#
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电子普通发票没有用完可以验旧吗,#房地产#
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