登录/注册
答疑老师:杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5323 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
浏览:5322 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学,账务处理正常。纳税调整就可以 查看全部回复
浏览:5318 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
3年 查看全部回复
浏览:5317 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
跟公司生产经营相关的费用,按照费用性质进管理费用或者销售费用 查看全部回复
浏览:5316 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
一般按照开票做收入 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有些单位会在其他应付款设置,这种科目说明存在公司的部分和个人承担的部分 查看全部回复
浏览:5315 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
收到进项可以一次性抵扣 查看全部回复
答疑老师:刘老师
要么让员工退回,你公司给劳务公司发奖励,劳务公司申报 查看全部回复
答疑老师:李可可
定制了500张地铁卡作为员工福利,制卡费(专票)不得抵扣进项 查看全部回复
浏览:5314 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
可以计入周转材料—低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
浏览:5312 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
我可以这样理解购入固定资产100元 , 出纳付款120 , 然后在发票到了是100 ,对方全额退回120 ,你在打正确的金额100过去 ,把原分录红字冲销,在做正确分录! 查看全部回复
浏览:5311 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
之前年份使用过的科目不允许修改 查看全部回复
答疑老师:高老师
没见过这样做的 查看全部回复
你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
浏览:5308 0赞 0评论 收藏
不用计提 查看全部回复
浏览:5307 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载