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答疑老师:patience
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问答已结束!
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一般是的,如果本年调未分配利润了,不等,差额就是调的金额 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 应交税费——个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不要紧,建账之后把之前的账做上就行 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
长期待摊费用最好在未来三年之内摊掉 查看全部回复
根据收益月份平均分摊 查看全部回复
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是适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:颜老师
差额有多少 查看全部回复
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答疑老师:高老师
办公桌椅一般不计入固定资产 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是你们付给人才个人的费用吗? 查看全部回复
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你是开票开了2遍还是单纯的记账记了2遍? 查看全部回复
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现将2-8月社保退款,退款抵10月社保是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:小小
补做入库,单价为0 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司的业务性质是什么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
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答疑老师:李可可
为什么退回服务费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以不需要入库出库, 查看全部回复
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