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答疑老师:Yan
是因为折扣吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个要根据你们签订债务重组协议内容 既然这个房子是已经用来抵债了 应该按实际交付的公允价值入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
答疑老师:清岚
为什么退回30 查看全部回复
答疑老师:李可可
意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
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答疑老师:wam
正在看 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
私账的账户名是公司还是其他个人 查看全部回复
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之前账里没做进项税,当时取得发票是怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
软件只是使用权吧? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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是全额红冲么 查看全部回复
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追补到21年扣除 查看全部回复
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答疑老师:许老师
收到材料发票,先计入原材料科目,领用时结转到成本里面去 查看全部回复
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公众号:会计宝
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