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答疑老师:王苗苗老师
可以入到管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
答疑老师:木言
可以一起做 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
结转收入成本 借:应收账款 dai:工程结算 借:主营业务成本 合同履约成本-工程施工-合同毛利 dai:主营业务收入 工程完工,工程施工和工程结算科目对冲。 查看全部回复
根据你们公司开票金额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
100 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是属于交通费的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学红冲你们之前确认的收入 查看全部回复
不能, 查看全部回复
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
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实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般是根据发票4800入账 查看全部回复
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跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
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你们这些成本票是真实业务么 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这个对方会给你们开票吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
收到押金 借:库存现金 dai:其他应付款-押金 现金存银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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公众号:会计宝
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