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答疑老师:李可可
送个员工计入福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
如果金额较大,且长期使用的话是计入固定资产 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
会议定位费是公司主营业务收入么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
由公司支付个人的劳务费,需要代扣代缴个税,按照劳务费标准 查看全部回复
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么退回30 查看全部回复
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是背书转让支付货款了么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
租赁费发票是吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以在帐中体现,个人可以去税局申请代开发票 查看全部回复
3月退款 借应收帐款4000 dai银行存款4000 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
快递公司属于服务业,主营业务收入是收取的快递费,其成本主要是快递人员的工资和交通工具的费用,企业需要缴纳增值税。企业可以参考《运输(交通)企业会计制度 》进行建账、如果之前没有建账,但是企业已经生成经营一段时间需要中间建账的。一般的操作流程如下, 1、企业需要重新核定现有数据,比如盘点现有的现金,银行存款,应收款项,应付款项等。 2、由企业负责人签字确认盘点的数据。 3、将盘点的数据作为企业的期初数,录入财务软件,启用账套。 查看全部回复
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第一张图,一般是用预收账款 查看全部回复
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答疑老师:小小
做到无形资产 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是该业务的会计分录及核算: 会计分录 - 出差时各项费用发生: - 借:管理费用 - 差旅费(高铁票价)650 - 管理费用 - 差旅费(飞机票价)1000 - 管理费用 - 差旅费(燃油附加费)150 - 管理费用 - 差旅费(住宿费)600 - dai:其他应收款 - X高管 2400 - 注:机场建设费一般不计入差旅费,可在实际支付时计入“管理费用 - 其他”等相关科目,但本题未明确提及支付情况,且题目重点是报销业务,故此处不做单独分录处理。 核算 - 费用归类核算:此次出差的差旅费共计2400元,其中高铁费用650元、飞机费用(票价和燃油附加费)1150元、住宿费600元。这些费用都归属于管理费用中的差旅费明细科目,会影响公司当期的管理费用支出,进而影响利润。 - 其他应收款核算:假设该高管出差前有预借差旅费,在报销时冲减其他应收款2400元。若预借款项大于2400元,应收回剩余款项;若预借款项小于2400元,需补付差额给高管。 如果该高管出差前没有预借差旅费,则会计分录为: - 借:管理费用 - 差旅费 2400 - dai:银行存款或库存现金 2400 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
答疑老师:谭老师
受益对象确定借:成本费用 dai:应付职工薪酬-辞退职利 查看全部回复
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