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答疑老师:哈哈老师
您好,你们这个是代收代付的,不涉及个税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
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收到 查看全部回复
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收到钱的b公司 借银行存款 dai其他应付款-公司 查看全部回复
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你好,这个不用算,一般纳税人不管开专票还是开普通发票都需要缴纳增值税 查看全部回复
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你好,一般计入到管理费用就可以了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
预付款的业务发生了吗 查看全部回复
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你好,你购入的时候进入库存商品,销售的时候确认收入就行 查看全部回复
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开具发票时 - 借:应收账款(按发票金额) ? - dai:事业收入/其他收入(根据经费性质确定科目) ? - dai:应交税费-应交增值税(若涉及应税项目) 后续收到款项时 - 借:银行存款 ? - dai:应收账款 查看全部回复
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你好,你们支付出去的预付账款,业务发生了吗?就是对方不给开票是吗? 查看全部回复
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您好,少收取的计入营业外支出 查看全部回复
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您好,你们先付款,借预付账款 dai银行存款 对方开票 你们做账 借库存商品/管理费用 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai预付账款 查看全部回复
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就截图里面这个会计分录的情况是进项税额大于销项,转出未交增值税才会在dai方 查看全部回复
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您好,您是什么问题呢 查看全部回复
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账务还是正常的入账的 查看全部回复
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欠的工资没有发放就挂在应付职工薪酬就可以了 查看全部回复
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您好借管理费用-福利费/业务招待费 dai其他应收款 查看全部回复
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你好,是的,直接做当期损益就成 查看全部回复
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公众号:会计宝
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