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一般纳税人月末计提增值税,销项大于进项,怎么结转。如果直接通过借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交税费—转出多交增值税。结转,那么月末转出多交增值税那里不就有了余额吗#服务业#
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老师,我们是旅游公司,有团队过来玩的时候,我们是有信用额度先给团队的,2月份团队使用了信用额1778元,3月份对账了我司才开的1778元发票给团队,款也是3月份收的,请问收入是什么时候确认?#服务业#
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产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 贷应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 贷银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 贷方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈#服务业#
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跟一部分供应商年初余额就对不上,这样要怎么做余额调节表呢#服务业#
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国际货运代理行业,外币账务处理,采用每月1日汇率做为当月业务发生的记账汇率,月末调汇,实务中在处理成本确认时,会收到很多供应商开具的美元发票和我司记账汇率不一致,比如,一张usd100发票,汇率7.1,发票票面金额710,而当月记账固定汇率7,那么确认收入是按原币✖️记账汇率,借:主营业务成本700,贷:应付账款100✖️7入帐吗?发票的票面金额710与做账无关#服务业#
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购买氧气瓶4910元,够买检测仪8000元,怎么入帐,小规模纳税人,门诊部#服务业#
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