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答疑老师:Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,你参考吧 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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工会会计制度 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是购进B公司的货物,卖给A公司吗? 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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答疑老师:patience
对公账户收到股东实缴金额200万,备注是投资款么,借 银行存款 200万 dai 实收资本 200万。当天作为还款转出了,是还什么款项,还给谁 查看全部回复
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可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
答疑老师:许老师
把报销流程和付款回单打印出来,和报销发票一并作为记账凭证的附件 查看全部回复
21年计提了就在21年扣除 查看全部回复
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答疑老师:小黑
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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您好 查看全部回复
答疑老师:杜衡
支付宝账号是企业类型的吗? 是不是企业支付宝账号 查看全部回复
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一般是计入无形资产 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
员工出差行程改变产生的机票退票费收据,可以正常入账 查看全部回复
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