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答疑老师:燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
一般是要计入固定资产科目的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是差额征税吗 查看全部回复
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执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不是 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
冲掉的固定资产? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
谁出库谁签字 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
当月更正即可。 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:专项应付款-xx项目 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
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差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
同学你好,之前已经计提的折旧不需要重新调整,只需要在收到退回的车辆购置税当月冲减固定资产账面价值,然后按照剩余折旧年限,重新计算月折旧额即可 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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