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答疑老师:tammy老师
那个月开具红字发票就冲减那个月的税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.咨询人员的工资、差旅、办公等费用要计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
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答疑老师:patience
多付的0.5元可以退么或冲后期的款项么 查看全部回复
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借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
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摄像机可以计入固定资产,每月折旧。员工工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对外直接提供劳务的人员进成本,后勤管理人员工资进费用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
这个押金到时是要退冋给对方的,所以要挂其他应付款。 查看全部回复
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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答疑老师:小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
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对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
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这个就不算预付了 查看全部回复
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通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
答疑老师:高老师
计提时 借主营业务成本 dai应付职工薪酬 支付课时费时借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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发出商品时怎么做的分录,收到退回商品的分录与发出时的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示,如果已结转了成本,按同样方法冲回已结转成本 查看全部回复
公众号:会计宝
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