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老板给了我出库单,让开了38万发票,但是原材料却只有1万,应该是没有生产这个产品,材料我一直暂估的,现在汇算了都没有发票,我是直接不做生产入库,直接只有销售,还是用这1万的材料做个成本#工业制造#
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1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。#初级#
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您好,车辆ETC,etc充值时,在金蝶应付系统里做的预付单后,生成借预付账款—ETC,贷银存,现在把这些etc做入对应车辆成本,系统提示受控于应收应付系统,分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款,但现在受控于应付系统我要做什么单子,来生成这样的凭证#出纳#
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27日,领用一批自产产品作为福利发给300名职工,其中专设销售机构人员100名,总部管理人员200名。该批产品不含增值税的售价为30万元,实际成本为21万元。 管理费用:30/300*200*(1+13%)=22.6万 销售费用:30/300*100*(1+13%)=11.3万 为什么要这样算?#初级#
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对客户A和客户B销售产品,客户A18元/个,客户B20元/个,客户A买了20个*18元/个=360元,已收到客户A的货款,由于某种原因,货从客户B发出,之后客户B订了30个,实际收客户B货款:30个*20元/个-代发20个*20元/个=200元 这种的要怎么做账呢#商业#
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老师,咨询一个财务处理问题,房地产企业,开发成本已经转入开发产品中,并且已经销售了一部分楼房,此时发现有以前年度应付工程款未挂账,这部分还能再计入开发成本吗?如果计入开发成本,什么时候在结转呢?#房地产#
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A公司委托B超市销售甲产品200件,协议80元一件,成本50元,增值税税率17%,B超市以90元每件的价格将该笔商品全部出售,取得销售收入18000元,增值税3060元。A公司收到代销清单后 ,确认销售收入为16000元,增值税2720元。 要求:分别编制委托方和受托方的相关会计分录#初级#
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我们公司营业范围是电子产品 做电子产品生产和销售的 但是我们购买了一批包装纸 有多 用不完 卖给客户了 当时供应商给我们开票是纸制品 标签纸 现在我们可以也这样开发票给客户吗 开纸制品 标签纸#工业制造#
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资料:某企业某月发生下述经济业务:1 销售产品8000元,货款存入银行。2 销售产品11000元,货款尚未收到。3 本月应付水电费1200元,下月支付。4 收到上月份应收的销货款9000元。5 收到购货单位预付货款6000元,下月交货。 要求:根据上述经济业务的内容,按照权责发生制和收付实现制的会计基础计算企业本月的收入、费用和利润。#初级#
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公司产品的采购主要分为需求性采购和季节性采购;需求性采购是指生产部依据市场部的销售预测及 工厂的安全库存数量,制定生产计划,依据生产计划开立申购单,由采购人员依据申购单采购所需的原材 料。而季节性采购是由整个市场环境所决定的;部份原材料具有保存期长,淡旺季价格差异大的情况,对 于这类的原材料,生产部会依据保存期限、销售预测的资料,计算 1-2 季度的需求量,让采购部在淡季时 大批量采购。我说的这种采购计划有什么问题吗?#餐饮酒店#
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某企业2021年总利润300万,发生下列业务: (1)销售产品收入2000万元,另取得国债利息收入200万;(2)全年广告费400万元; (3)全年招待费80万元; (4)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元。 该企业年度应纳所得税额。#初级#
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老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务是卖酒,现在我们公司主要是在帮另外一个公司卖他们的酒,然后他们给我们发放工资和提成,但是他转到我们公户的钱要我们开票,请问这个票是开其他经纪代理服务,还是开其他现代服务呢?商品名称开什么呢? 然后这个收入是我们主营业务收入,那销售人员的工资算成本还是销售费用呢?#服务业#
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老师您好!咨询一下行业是熟食品深加工一般纳税人,执行增值税税率是13%吗?另外大部分产品的销售是自己的旗舰店销售,确认销售收入的时间节点是什么?公司和旗舰店是否存在重复纳税?谢谢!#其他行业#
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医院存货销售数据来自系统x。购进数据来自系统y。销售数据由系统x通过数据接口传入系统y,最后存量数据由系统y展示。但该医院发现系统x销售数据与传入系统y的销售数据不一致。怎么解决#其他行业#
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老师请问一下,我们公司主要销售磷石膏产品,给客户开具13%的磷石膏专用发票,我们的厂里因为供给我们的产品是他们的废料不能开13%的发票给我们,只开了6%的装车费发票给我们,我们收到他们的发票要怎么入账呢?是进成本还是进费用呢?#商业#
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嗨,问个问题啊。。。我公司没有制造加工经营范围,产品是我们设计,采购元器件,然后找人代工的,这个情况下我们销售出去的产品,会计跟我说需要有该产品的进项发票。 但是我们只有原件的进项发票,说不行,因为我们没有加工类目,所以必须是出去什么东西开的票,就要有对应的这个东西的进项票,不能是原材料。那么企业找人代工,但是自己采购零件这种情况怎么才能用元器件进项发票来对应产品的出项发票。。。只能是加工企业吗#出纳#
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我们是做电商的,客户购买的产品,这个产品是直接通过第三方厂家发的货,销售人员给厂家转的钱。我们中间没有库存,产品也多样。例如,3月厂家还未给我们开票,我们暂估成本吗?借:库存-暂估,贷:银行。再借:主营成本-暂估,贷:库存吗?我们收到的钱不需要付出去,前期货物是由厂家代发,已给厂家钱了#其他行业#
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客户通过我们平台购买的产品,这个产品是直接通过第三方厂家发的货,销售人员给厂家转的钱。我们中间没有库存,产品也多样。例如,3月厂家还未给我们开票,我们暂估成本吗?借:库存-暂估,贷:银行。再借:主营成本-暂估,贷:库存吗?#其他行业#
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文化艺术交流活动策划、会展策划、礼仪庆典策划、舞台造型策划、企业营销策划;企业管理咨询;批发零售:预包装食品、工艺品(不含文物)、办公用品、日用百货、服装、珠宝首饰、鞋帽、灯具、电子产品、化妆品、国内版出版物;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网信息服务;个人互联网直播服务(需备案);互联网平台;电影摄制服务;食用农产品批发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。 这个营业执照范围能开和会议相关的发票吗,比如会议,会议策划费什么的#其他行业#
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请问一下 我们是做网店销售有多家店铺 1、每家店铺会产生收益、广告推广费用、但是平台这些费用开票只能开给店铺的名称,店铺名称和公司名称不一样,我们是一般纳税人不能勾选这些开给店铺的费用票,请问怎么解决呢?每个月推广费金额很大#商业#
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公司的产品来源为:产家--营销公司--我公司,三个公司是同一集团内单独核算的公司。我公司销售产品的时候,经常买赠,销售主产品赠送主产品加副产品,开票的时候要如何开具?开展业务的时候经常拿产品赠送客户或者用于招待,这部分酒要如何处理?#商业#
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今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
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你好,本企业是一家制造PVC塑料板的一般纳税人人。由于疫情严重下,公司生产的产品一直买不出去,材料贵了更加难销售了,库存现有100万的存货,打算不经营了,一般我这样情况下,可以打多少折出售比较合理?#工业制造#
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下面哪个是损益类科目啊 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产成本 产成品 产品销售成本 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 其他应交款 营业税金及附加 所得税费用 主营业务收入 本年利润 实收资本 盈余公积 利润分配#初级#
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老师,我们外账在代理记账公司,现在我们买了金蝶软件,日常流水账要登记到金蝶系统里面了,想问下: 1.我们是从新建账吗? 2.如果从新建账,金蝶软件里可以存在两个公司和税号一致的账套吗? 3.如果不能从新建账,我们是不是要把代理公司做的账套要回来? 谢谢!#商业#
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甲公司计划销售一款面膜,初期做了一批产品送给本企业员工,企业80名员工每人两箱,每箱100 盒,每盒5片。该面膜的生产成本为1元每片,已知增值税税率为13%,成本利润为100%,消费税税率为15%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额是()。#初级#
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一般纳税人企业本月销售一批产品,开出发票注明的含税价款为2779800元,增值税税率为13%,本企业代顾客垫付运杂费5000元,则企业应确认的主营业务收入金额为? 可以说下怎么计算的吗 #初级#
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1、已知某企业某产品的单价为2000元,目标销售量为3500件,固定成本总额为100000元,目标利润为600000元,则企业应将单位变动成本的水平控制在() A、1000元/件B、1500元/件C、1667元/件D、1800元/件#初级#
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我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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