解答财务报表分析题 对江龙船艇近5年的财务数据进行分析,偿债能力(资产负债率),营运能力(应收账款周转天数,存货周转天数),盈利能力(毛利率,净利率,净资产收益率),发展能力的分析(收入增长率,净利润增长率),并总结。#初级#
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我有个问题想求助一下~我们11月根据对方的红字信息表开了一张负数发票,然后这个月对方说有个规格他们弄错了,又因为跨月了,所以我们去税局做了存根联补录,但是我们前两天已经报税了,我想咨询一下,那我们这一笔负数发票还需要做账吗 报税那边需不需要调整?跨月冲红不了 但是已去税局做存根联补录了,应怎么做?#其他行业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#商业#
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公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来#其他行业#
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老师 我们公司日常开支的单据,都是用库存现金支付 按日期录入凭证,月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支,还需要补 借 库存现金 贷 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗#其他行业#
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老师,我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,贷:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额) 那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应收账款—公司, 是这样吗?#建筑工程#
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我们是销售方11月开错一张红字信息表要怎么弄?本来是对方抵扣了,开了红字信息表我们也开了负数,这个事情就结束了,但是我们不太会自己不知道怎么也开了一张红字信息表,还把销售方和购买方搞反了,现在要怎么处理?#商业#
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老师你好 与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账 假如我们分公司应收账款贷方余额10万 总公司是应收账款借方余额20万 本期发生额都对着 是很久之前余额不对 导致现在余额对不上 现在想把余额调平应该怎么做#服务业#
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我新接了一家公司,对方给了我科目余额表,我新建了帐套录入信息。图一是我根据对方的科目余额表填入的数据,图二是对方的科目余额表。当我填完后发现两边的年初余额和期末余额根本对不上。我想问下我要怎么去录入这个期初#商业#
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老师您好,我新接的公司应收账款有两笔贷方余额,但实际账款都清了。我查了一笔30多万的是20年末余额大,到21年初结转数少30多万才导致出现贷方余额。这个该怎么调呢,分录咋做啊?谢谢!#其他行业#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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红字信息表上传时显示调用红字信息表查验接口连接超时且没有信息表编号,我又上传了一次,显示红字信息表已成功上传无需重复上传且有红字信息表编号了,那此时这张有编号的红字是否能正常使用开负数发票#其他行业#
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比如我6月的原来票开的发票 数量:3 ;金额是1194.69 ;结转成本金额:901.29元 那我11月开具负数发票后,我在11月成本表数量-3,那我结转成本在11月 我的成本因为加权平均:变成了849.97元 那我应该是在11月减901.29元 还是849.97元#工业制造#
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民营非营利医院从住院到出院结算账务处理(不缴纳增值税)1、收到住院押金时 借:现金/微信 1000 贷:其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算,打印出收费单据(住院收费明细发票)时 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷:主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前,根据医保结算清单,结算住院费用时怎么做分录?#其他行业#
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请问公司把账从代账公司拿回来,小规模现在不是季度不超过45万免增值税嘛,开出去的票做的账是借:应收账款,贷主营业务收入,税额部分做的是营业外收入,这样是对的吗?难道不是直接就是借应收100,贷主营100吗,谢谢#商业#
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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表,往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数,但是应收不是资产类的科目嘛,预收不是负债类的科目嘛,这样子调对吗?这不影响资产和负债的余额吗#初级#
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我是代理记账公司的代账会计,现在我们账上记的往来(应收应付预收预付)的期末余额都太大,我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账,得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章,然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账?我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢?#商业#
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老师,问一下,上个月我们开了一张机动车销售发票,由于客户款还没付清,上家让我们在31号的时候把票冲了,开了一张负数发票,现在客户付完款了,我要给他票,是重新开吗?还是可以直接作废红字发票,用蓝字,应该不可以这样吧#商业#
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去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
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