1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀#工业制造#
808
增值税申报表报的收入是477568.86,企业所得税年报主营业务收入是117364.61,税局打电话说增值税和企业所得税年报收入要一致,那些是固定资产出售得到的收入。请问我要怎么搞才能一致#出纳#
1615
老师你好,麻烦您帮我算一下含税单价,已知单位变动成本675元、单位固定成本103元、开具销售增值税专业发票13%税率、增值税进项税是农产品购进发票票面金额10%抵扣,变动成本原材料计算是不含税(购进扣除发票票面金额10%),麻烦老师帮助下计算一哈销售含税单价,谢谢#工业制造#
1774
公司内账,找了一家物流公司开票做成本,付钱的时候,上个财务做的账。借:主营业务收入(红字)贷:银行存款,这比钱退回的时候,借:库存现金 贷:利润分配_未分配利润,麻烦老师给我讲一下#其他行业#
1177
老师,我们一个异地的建筑项目,我们公司从供货商购进一批办公用品,然后卖给了这个项目的发包方,之间有购销合同,我们卖给发包方取得的收入发票我是做借应收账款,贷主营业务收入和应交销项税。那我们从供货商处购买时取得的进项发票应该怎么做账呢?#建筑工程#
1291
图片中所说的确认支付后才去冲减这部分利润,指的是怎么冲减呀?请问是用利润表中的利润冲减吗?还是用未分配利润啊?请问这个其他应付款会影响当期损益吗?作者说其他应付款往往会成为调节利润的科目,请问是怎么调节利润的?#出纳#
1333
老师你好,我们是电商公司,有天猫店,抖音店,拼多多店,就是顾客要票我们才会开,然后没有开票的就入到未开票收入,就是关于这个科目的设置我怎么设置呢,主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多),然后如果后面又开票的话,红冲对应金额部分,然后计入主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音,这样可以吗#出纳#
1049
老师好,我们酒店在美团挂房销售,预付订单类型,我们平常前台收银管理系统是按照结算金额录入系统挂美团账的,我想问下我们平常酒店没有优惠的情况下,收到的结算款为美团底价,我们依据什么计主营业务收入呢?#餐饮酒店#
1691
利润表直接法和间接法#出纳#
1913
请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款#运输业#
1593
老师你好,我们年终的利润表显示营业成本是140多万,营业收入是40多万,这样的报表报到税务,税务会特别调查我们公司吗?因为我们公司本来就没有什么业务,目前处于破产边缘,还在处理各种应收应付,如果税务查到我们怎么办呢?#工业制造#
1414
12月份用盈余公积补亏,分录是借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-盈余公积补亏 结转利润分配 分录是:借:利润分配-盈余公积补亏 贷:利润分配-未分配利润 现在资产负债表的未分配利润期末余额-年初余额 不等于利润表中净利润本年累计金额,差额正好是盈余公积那个金额,这个是否是正确的?#服务业#
984