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答疑老师:妮可老师
就是业务还没发生,发票已经开出来了是吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
奖品兑换物资入成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,是按照劳务费申报的 查看全部回复
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登录税务数字账户模块看一下 查看全部回复
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有固定资产的话,是需要录固定资产卡片 查看全部回复
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现支付 借预付账款 dai银行存款 收到发票,借管理费用保险费 税金及附加(车船税)dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
您好,着急吗?不着急明天上班给您看看 查看全部回复
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您好,就是有利润就得缴纳经营所得个税的 查看全部回复
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您好,只要是开票之前代扣代缴个税就可以再去开票的 查看全部回复
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您好,公司等于是收到实收资本了,需要缴纳印花税 查看全部回复
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先计提: 借:制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 实际提到财务账户中时: 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,即使没有缴呢,也可以正常注销 查看全部回复
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图片看出来什么呢 查看全部回复
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如果之前没有账套的话,可以从0开始建账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
简化或者缩写,或者可以在备注栏 查看全部回复
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这100000是什么款项呢,收到70000 先借银行存款70000 dai预收账款70000 查看全部回复
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但只预付了70000,根据实际收到的款项入账,借 银行存款 70000 dai 预付账款 70000 查看全部回复
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您是个人吗,还是公司要开劳务费发票? 查看全部回复
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您好,指的是汇算清缴缴纳的企业所得税的数字吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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