正在加载...那个老师我想请教您个问题,是我这儿有一个小规模的一个建筑公司,平时也不开票,基本上就是不开,然后对公也没有什么流水,然后就是他说现在呢,就是它有一个个人要往他账户公户上面儿转一笔钱,然后这个钱呢,金额挺大的,就基本上就上亿吧。然后就是然后他再把这笔钱阿转给其他的个公户上边儿的公司,然后像这种情况,他就是从中赚取一个差价,因为像这种情况是不是风险挺大的。#其他行业#
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提供销售和服务怎么确认收入?#其他行业#
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老师,想公问一下公司解散了,把固定资产三台电脑折价卖给员工,其中两台电脑款是从员工工工资里扣,还有一台是员工把款项转回公司账户上,这个出售固定资产给员工的,分录咋做啊 主要是有两台是从工资里面扣的 ,申报个税的时候是包含这个电脑款的,计提工资的时候也是包含这个电脑款,那这个分录咋做啊#出纳#
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企业年末“应收账款”科目的借方余额为300万元,其中,应收账款明细账借方余额为400万元,贷方余额为 100万元,年末计提坏账准备后的坏账准备科目的贷方余额为20万元。不考虑其他因素,该企业年末资产负债表中“应收账款”项目的金额为()万元。#出纳#
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2020年度盈利的利润,全部结转至未分配利润,并且未计提盈余公积,想要在今年12月补计提盈余公积,该如何做分录? 2、2021年11月,提前分红20年和21年1-9月的利润,并在11月所属期申报缴纳分红个税(扣掉了盈余公积后分配的利润),这个21年的盈余公积该怎么计提做分录?#房地产#
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