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答疑老师:账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
您好,看资产负债表里面货币资金里面的数字。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统. 2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)". 3.在"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成. 4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表". 5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额.之后点击"保存". 6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报". 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要根据个人专项扣除,专项附加扣除去算的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学你好,填写税源信息采集,新增税源信息点击保存后,需返回申报界面选择印花税然后点击税源信息同步你所采集的信息才会同步上去 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
2205 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
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答疑老师:高老师
这个要看具体是什么油?不同的油对应的税收编码不同 查看全部回复
答疑老师:夏老师
都属于服务业,帐务处理基本相同 查看全部回复
答疑老师:patience
收购是从哪里收购,农业种植者么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你是用来做什么的呢 查看全部回复
答疑老师:wam
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,零星支出不需要缴纳印花税。 查看全部回复
答疑老师:清岚
看工资的收入 查看全部回复
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