正在加载...老师,咨询您一下哦,我家是建筑一般纳税人,2025年底,进项票未到,计提了200万,但是新接手的会计没有处理这预提的200万,直接汇算清缴的,现在发现这个问题了,想要重新申报,目前进项票属于去年的已经到了68万,请问如何处理汇算清缴,以及账目如何调整#其他行业#
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老师,想问一下,我汇算清缴的时候,需要退企业所得税1千多元,我不想退,想提高费用,请问一下,是不是要在账上重新调高费用,做成新的表之后,重新更正税局12月份报表,然后再根据这个报表,再申报财务报表年报,再进行企业所得税申报呀#房地产#
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我们是房地产开发企业,与购房业主签订委十年期托经营租赁合同,我们给业主支付固定租金,每季度支付一次,业主给我们开具租赁发票,到目前地产项目还未完工,我们无法对外出租,但按合同我们今年开始要支付给购房业主付租金,我们将支付给业主的租金计入今年的其他业务成本可以吗,但这样收入成本不匹配,会不会引起税务预警,若不能计入当年成本,且几年交不了工,这部分应计入什么科目#房地产#
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老师,我们公司去年年初有10万的收入,为了避免交税暂估了薪酬成本,后面每个月发点工资,但是没发完,这个月报税的时候就把多计提薪酬给冲销了,企业所得税里就有一万多的利润,产生了税额也交掉了,但是这个交税的账该怎么做呢#其他行业#
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