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答疑老师:甘老师
小微企业应纳税所得额100万元以内,优惠后企业所得税2.5%,100-300万优惠后企业所得税5%,超过300,全额按25%征税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
用是可以用,但是不规范,下次应避免 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,请描述详细些。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
卖货物的话13% 查看全部回复
答疑老师:patience
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以在23年冲回 查看全部回复
。若已有商品编码类别,可以选中商品编码类别后直接新增商品。若无商品编码类别,则无法新增商品信息。 查看全部回复
答疑老师:高老师
入账 借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
不同的征收项目计算不一样 查看全部回复
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如果订立的有合同按合同金额计算印花税 查看全部回复
答疑老师:李凤
如果合同没有履行,其中有一方履约了,其实没有产生增值税的纳税义务,不需要开发票的。 查看全部回复
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这个需要看当地政策,一般退当年的 查看全部回复
答疑老师:小米
可以汇总代开。 查看全部回复
开80000 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
两个表的信息不一致 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
这个一般是7点几的税点 查看全部回复
是的 查看全部回复
登录电子税务局,点我的信息那里查看 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
是问增值税吗,亲 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
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公众号:会计宝
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