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答疑老师:小小
你是不是上个月没有申报纳税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
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写全年累计数 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
答疑老师:甘老师
有取得进项税的话,可以在附表四表二那里填加计抵减,留作以后有销项税了进项抵扣 查看全部回复
答疑老师:高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
有实收资本、资本公积发生额么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有专门的建筑服务发票 查看全部回复
你好,具体问题请描述一下吧 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
会计准则规定非本公司的员工发生的差旅费等可以计入管理费用-业务招待,按照业务招待费的标准扣除 查看全部回复
一般纳税人13% 查看全部回复
现代服务业? 查看全部回复
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登录电子税务局,点我要办税,首页会推送你需要申报的税种信息 查看全部回复
只能给你发个个税计算的公式 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
小微企业吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
等于是你多扣员工个税了对吧 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般纳税人9%,小规模纳税人3% 查看全部回复
公众号:会计宝
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