正在加载...人事的工资表有其他扣款,和其他返款这两项,不知道如何做账务处理。具体是这样:人事的工资表的实发等于应发工资减去社保公积金个人部分,减去个税,减去工会经费个人部分,减去其他扣款,加上其他返款。人事申报的个税工资收入按工资表的应发数申报,其他扣款是扣的宿舍房租和超额的话费,其他返款是个税差异和上月工资负数补退#其他行业#
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请问一下去年暂估了借管理费用10万 贷应付账款10万,但是今年汇算清缴前没有票所以调增了,交了企业所得税了,但是应付账款账面上没有转利润分配,所以导致应付账款暂估余10万,今年又暂估借:管理费用12万、贷:应付账款12万,然后把去年10万这笔应付账款红冲了,如果明年汇算清缴我是不是减去已经去年调增交了税10万,只需要调增2万就行呢?#商业#
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上月税务局让进项税额转出5593,因发票是在升级为一般纳税人之前开具,之前入账分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款 。现在让转出这怎么做账?#房地产#
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收到国家财政直接补助的生物资产(包括以前年 度收到或形成但尚未入账的)或者他人捐赠的生物资产,应 当按照有关凭据注明的金额加上相关税费、运输费等计价; 没有相关凭据的,按照资产评估价值或者比照同类或类似生 物资产的市场价格,加上相关税费、运输费等计价。如无法 8 采用上述方法计价的,应当按照名义金额(人民币 1 元,下 同)计价,相关税费、运输费等计入其他支出,同时在备查 簿中登记说明#农业#
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有个人本来9月份要退休,退休通知都下来了,我采购了1000元退休慰问品。但是不知道什么原因,他推迟退休了,账已经发生了,钱已经用来采购了,但是物资暂时没给他发,会计分录应该怎么做?#服务业#
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