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答疑老师:大宁老师
那这批货实际入账没? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
公司 查看全部回复
答疑老师:Yan
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
按发票做 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
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答疑老师:patience
预收账款为什么要转给其他企业. 查看全部回复
答疑老师:杨老师
如果不跨年的话,一次性进费用没什么问题 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,计入预收账款 查看全部回复
答疑老师:小智
需要 查看全部回复
答疑老师:xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
答疑老师:微尘
如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
半成品后期还需要加工?还是直接销售的? 查看全部回复
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虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
你是说社保还是商业保险 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议做往来款项,算公司借老板款 查看全部回复
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