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答疑老师:Annina老师
如果申报错误可以更正申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
答疑老师:夏老师
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
答疑老师:wam
可以的 查看全部回复
增值税,城建税及附加税,个税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
提现到公账确认收入,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
签订合同,合同中约定由单位承担,可以 查看全部回复
答疑老师:patience
你可以改一下账,最好先记到研发支出,因为要建研发费用辅助账,研发支出-费用化支出下面还有三级科目,你直接记到研发费用,不能区分是属于哪个科目。加计扣除时,其他费用是有限额的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
可以 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:而已老师
只能通过股权转让 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
公众号:会计宝
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