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答疑老师:清岚
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
没有发票凭支付单、合同、收据等据实入账,就是企业所得税汇算清缴不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个不需要拿回来 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是股东借款的话,需要追回,将这些应收款做为清算资产分配给股东 查看全部回复
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答疑老师:Yan
你只是需要把实收资本里的原股东改成现在的新股东 查看全部回复
如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
增值税上确认收入:纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:递延收益或营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
挂预付,需要 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以计入管理费用,或者是职工教育经费 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
需要安装的固定资产,在没达到预定使用状态时,购进的配件计入在建工程科目 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
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