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答疑老师:大宁老师
增值税嘛 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以登录电子税务局看税种鉴定信息,看一下上面税种的起始日期 查看全部回复
答疑老师:许老师
你所指的个税扣除比例表是指? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
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企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
同学,你好,咱们是咨询环保企业所得税的政策是吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
会计准则规定非本公司的员工发生的差旅费等可以计入管理费用-业务招待,按照业务招待费的标准扣除 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 需要申报个税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
您好,备注栏错误影响不大,不会影响退税的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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银行开户了么 查看全部回复
你好,直接按科目冲相关凭证。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
无票收入是应税货物的销售额么 查看全部回复
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是的,双方都要交印花税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
实收资本有实缴出资,净资产是负数的话 查看全部回复
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公众号:会计宝
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