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答疑老师:清岚
您看一下我的信息那里 ,看有没有核定电子发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
答疑老师:许老师
2023暂时按照免税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,是可以开具的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
现在进项税没有期限了 查看全部回复
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最好是的 查看全部回复
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我要查询-查询打印里面打印 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
普票不含税销售额+无票收入不含税销售额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
场地租赁费 查看全部回复
答疑老师:patience
城建税和教育费是按增值税实际缴纳的税额计算缴纳的。如果发生预缴增值税的情况,也必须同时缴纳城建税和教育费附加 查看全部回复
分公司是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
答疑老师:小黑
小规模还是一般 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
这就看你计算的是哪个期间的税负率了,如果计算当月的就是当月交纳当月收入,如果计算全年的税负率那就是全年交纳的增值税除全年不含税收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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答疑老师:木言
在《增值税减免税申报明细表》中填列,在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元 查看全部回复
公众号:会计宝
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