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答疑老师:燕子老师
1、计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 dai:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以调账 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
对方按照劳务派遣形式处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个员工离职了么 查看全部回复
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转款的用途是什么 查看全部回复
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供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
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答疑老师:清岚
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
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公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛?个税据实申报就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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如果是公司真实的业务支出,按正常的报账,计入成本费用,不过没有取得合规的票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
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社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
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同学你好,马上发过去。 查看全部回复
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你好,再开一张对应的红字负数电子普票发票,把这张开错的负数发票冲回 查看全部回复
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答疑老师:wam
是什么税? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
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公众号:会计宝
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