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答疑老师:小妮老师
借:管理费用-办公费 200 dai:银行存款200 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
借:应付账款-A工厂23400 dai:银行存款23400 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不违规 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,银行存款10000 dai,实收资本10000 查看全部回复
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答疑老师:许老师
购进货物50万冲减预付账款50万,冲完之后预付账款还剩10万 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
进行对应科目调整 查看全部回复
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可以在税金及附加后面添加二级明细 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般一年以内不会强制要求 查看全部回复
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答疑老师:patience
总额法是在确认政府补助时,将其全额一次或分次确认为收益,而不是作为相关资产账面价值或者成本费用等的扣减。 净额法是将政府补助确认为对相关资产账面价值或者所补偿成本费用等的扣减。 查看全部回复
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开的红字发票还是直接作废发票呢 查看全部回复
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答疑老师:高老师
报销项目应填写具体业务,你是用备用金支付的报销? 查看全部回复
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财务账实际是记录了这笔支出没有 查看全部回复
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如果收到货到计入应收帐款,收到退回的货款也计入应收帐款 查看全部回复
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劳务公司可能有也可能没有无形资产 查看全部回复
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普通发票免税 查看全部回复
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房子给老板了,让老板把工程款转给公司 查看全部回复
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借:固定资产(除保险费外的款项) 管理费用(保险费) dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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计提财务费用 借:财务费用-利息支出 dai:应付利息 支付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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