正在加载...我最近就接手了一家这样的账,这家账已经经手好几个会计了,我查记账凭证时候发现2023年还在补之前的银行流水,但是因为做的不仔细,流水也补的差很多,汇总补的,根本不清楚缺了哪些没录,我接手的时候已经查不出来从哪个月不对了,我只好从余额差不多的2023年7月直接用营业外支出调整了,这样可以吗?应收应付的往来款肯定也不对?我录到2024年10月,应收应付账款的余额已经为负数,这样该怎么处理?#其他行业#
浏览:3873 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
您好 我单位2024年11月收到一张发票,已经付款完毕,现在销方说当时不应该开专用发票应该开普通发票,去年发票得冲红重新开普通发票,我想问下这个怎么处理,是把新发票放入去年账中就行吗?还是在2025年中记账?#其他行业#
浏览:6185 收藏
