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答疑老师:patience
计提工资是按应发数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
账上用支付回单房租合同做账 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对的就是这么看借方余额就是还欠公司的 查看全部回复
利息收入计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一、结转销项税额、进项税额 1、结转进项时: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——应交增值税——进项税额 2、结转销项时: 借:应交税费——应交增值税——销项税额 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 二、结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 dai:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 (1)如果转出未交增值税科目余额在借方,表示留抵,不用再做账。 (2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,表示应该缴纳的,则先做下面分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 dai:应交税费——未交增值税 缴纳时 : 借: 应交税费——未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实际就多还是账实不符的情况? 查看全部回复
答疑老师:易老师
挂预付,需要 查看全部回复
答疑老师:张老师
应当以他太太的名义租给公司,车在谁明下就以谁的名义 查看全部回复
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
答疑老师:严老师
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
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不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
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从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
答疑老师:杨老师
材料领用是根据企业内部的材料领用单/材料出库单来出库的。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那可以把发票附在后面 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
建议公对公转账 查看全部回复
公众号:会计宝
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