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答疑老师:杨老师
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答疑老师:高老师
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
那可以把发票附在后面 查看全部回复
答疑老师:清岚
同学你好 借:资金结存-财政应返还额度 dai:财政拨款预算收入 同时: 借:财政应返还额度-财政授权支付 dai:财政拨款收入 查看全部回复
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金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
先把前期帐理顺到6月,根据科目余额表及财务报表等相关财务数据建帐 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,一般请假扣钱再做工资表的时候就扣掉了,按照扣掉请假的工资以后的金额计提工资 查看全部回复
a代收的话,记入到其他应付款里面 查看全部回复
答疑老师:patience
红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
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借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
答疑老师:夏老师
看盈亏是通过利润表反应的 查看全部回复
新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、公司名下车辆;2、私人车辆与公司签订有租赁协议; 查看全部回复
答疑老师:甘老师
都是打款到工厂啊 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是什么票务系统呢 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不用调减 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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