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答疑老师:张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
答疑老师:颜老师
专票吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
母公司 借 长期股权投资 dai其他应付款 子公司 借 应付账款 dai实收资本或资本公积 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的,属于退税业务 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你把发票贴到你的扣款的当月上不就行了吗? 查看全部回复
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您具体是什么税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
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答疑老师:清岚
票到了,可以冲前期的暂估,暂估和实际有差异,根据实际发生的金额处理 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
你们总共付了多少? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
把公司承担个人部分作为福利费 查看全部回复
答疑老师:易老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
请问你的问题是分录怎么做还是票怎么开呢? 查看全部回复
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
公众号:会计宝
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