正在加载...老师我想问您一笔分录:我们公司21年5月收到一笔预收账款500万,21年年底销售货物开票金额本来应该是5023392元,但当时因为货物质量有问题,结算开票是按扣除质量款2381184.27元,开了2642207.73元的专票,当时做账:借:预收2642207.73元,贷:主营业务收入2338236.9,应交税费销项税303970.83元。到23年8月发现之前开的还缺一笔分录,应该怎么做?就是之前开的票是直接扣除质量款,而且之前预收500万,但实际发生5023392元的金额,请老师帮忙看一下,谢谢#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我单位(行政事业单位)2022年4月收到一笔财政拨款9万专项用于某项目,在用了4万用于该项目前期准备工作之后,该项目报建失败。经与上级单位沟通,在2022年11月把9元退回。现在的问题是:上级说要把已经用了的4万拨回来,但是要求我们把用了的4万退回给商家,待财政把4万拨来后,再重新付款。请问这样做的话,可行吗,会计要怎么做账呢#其他行业#
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我公司经营范围属于买卖建筑材料:水泥钢筋等,但现在收到项目工地使用一些辅材几千块钱的小材料的普通发票,无法卖出也不能入成本,现在在库存里挂着,请问怎么妥善处理这一批库存材料呢#其他行业#
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我想请问下你们大额医疗补助费用单位扣缴的你们计提怎么做?#其他行业#
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老师,从代理记账公司接回来的账,新建外账账套,本年利润的数据怎么录入#其他行业#
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计提企业所得税也就所得税怎么算数字?利润表还有出来#其他行业#
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中秋节买月饼发福利,发票未到,分录怎么写#其他行业#
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