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我有个问题想请教您一下 我在一家商贸企业 然后商贸企业一直和A公司有平销返利的合作 每个月给我们一些优惠 (主要是给我们需要开优惠的商品还有金额 然后我开红字信息表 对方对应这个信息表开红字专票) 我再根据这个专票做分录 借:库存商品负数 进项税额转出负数 贷 预付账款 但是到2023年我才发现这个处理是错的 我需要调整回来 因为这部分是供应商给的货款优惠 比如买的商品达到一定程度 他就会给我们货款优惠 所以我能这样调整吗 借 :主营业务成本 负数 贷:预付款款 负数#其他行业#
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建厂所产生的费用怎么做呢 建厂房所产生的费用需不需要发票,怎么做账比较好#其他行业#
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我们新接手了一家公司,说原始凭证都没有了,可税局增值税留底税还有十几万,如果我想解决这个问题,退税是不可能了,那能不能考虑把增值税转入营业外收入,交了企业所得税,这样是需要提供什么手续可以做这一步?#其他行业#
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请问有收款回单没有发票怎么做会计分录#其他行业#
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