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答疑老师:秦枫老师
首先你看下税务局有没有给你核定印花税税种,其次看下是按月申报还是按季度申报,然后去我要申报中,搜索框???搜索印花税,先做印花税的信息采集,勾选申报区间按月或者按季度,填写采集表最后在申报即可 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
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对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以从两方面进行筹划: 1.企业直接从业务的根本来解决成本发票的问题。没有成本发票,无外乎就是没办法从合作方或是供应商处获得,那只要企业从供应商处获取发票,那就可以很好的解决这方面的问题, 查看全部回复
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可以这个月继续红冲 查看全部回复
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可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
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企业之间的借款利息收入需要缴纳增值税。出借方作为其他业务收入处理,借款方作为财务费用处理 查看全部回复
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通常是按季报,也可能是月报。具体要看当地税务局的规定。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
个体工商户的生产经营所得,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额 查看全部回复
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服装里面的特种服装 查看全部回复
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你查看个税申报的工资是否和账上计提和发放的工资一致 查看全部回复
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营业外收入金额填到第一栏营业收入里面 查看全部回复
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你说的白条顶库存现金是什么意思呢? 查看全部回复
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你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
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方法一:根据发票代码,发票号码,开票日期等在发票查验平台查询这张发票,上面应该有显示 方法二:直接问供应商或者根据这家供应商开给贵司的发票查找金额相同的蓝字发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果当年没有发生额,年初数=年末数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
代开专票可以电子税务局申请的 查看全部回复
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不太可能 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
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你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
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