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答疑老师:patience
需要每个月申报纳税的 查看全部回复
问答已结束!
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打印机设置的问题,这样的没问题,你不放心可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
高新技术产品(服务)收入包括 (一)销售货物收入; (二)提供劳务收入; (三)转让财产收入; (四)股息、红利等权益性投资收益; (五)利息收入; (六)租金收入; (七)特许权使用费收入; (八)接受捐赠收入; (九)其他收入。 因此,符合上述收入条件的都应认定为高新技术企业总收入。包括其他收益 查看全部回复
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保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资 查看全部回复
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点击我要查询模块-申报信息查询进入 查看全部回复
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6项专项附加扣除是需要员工自行填报 查看全部回复
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是个人代开么,开专票还是普票 查看全部回复
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同学你好 你首先可以看下发票状态有没有上传,上传后,可以在增值税发票查验平台查验一下发票信息情况 网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 查看全部回复
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同学你好 你开的是专票 跨月作废是么? 对方如果没有抵扣 你直接销售发发起申请红字信息表 审核通过后 就可以开具红字发票 查看全部回复
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电子税务局 -企业信息里面可以查询的或者是 打开一张申报表 表头有显示A表是查账; B 表是核定的 查看全部回复
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原则上是可以抵扣的,但是建议收到票没问题再勾选抵扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
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红字发票是销售方开具 查看全部回复
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增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是可以全额抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般情况下开给对方的增值税专用发票有没有抵扣认证,是看不出来的 查看全部回复
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网络不好吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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