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答疑老师:厚积薄发
可以用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
小规模就是今年所有的普票免税,同学, 一般纳税人增量留抵退税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不是的哦,增值税是当期销项税额-当期进项税额+进项税额转出-当期免税额计算出来的 查看全部回复
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同学要开电子发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
企业出售自用汽车需要缴纳增值税,附加税,所得税,印花税. 增值税购进没有抵扣按3%的征收率减按2%征收,抵扣了按13%征收 . 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 印花税按万分之3计算. 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,这个情况需要跟当地税务部门联系,看看税务系统有没有税费认定信息。 查看全部回复
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您好,您是指的电子税务局里没有备案吗? 查看全部回复
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应纳税所得额=收入总额-减除费用-专项扣除(三险一金)-专项附加扣除-其他等,如果这个数计算出来是正数,就要缴税 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
契税3% 查看全部回复
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现在是改为查账征收了嘛 查看全部回复
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304020199 其他软件服务 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入—管理费收入 dai:应交增值税 查看全部回复
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您好,单位有进行企业所得税汇算清缴审计吗 查看全部回复
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补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
5%减按1.5% 查看全部回复
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不用处理 查看全部回复
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对的,异地预交 查看全部回复
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公众号:会计宝
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