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答疑老师:孙老师
登陆进入电子税务局,点击【我要办税】、再点击【税费申报及缴纳】; 进入按期应申报,点击增值税后面的【填写申报表】; 页面弹出【请选择申报方式】,点击【申报】; 第一个是网页申报,第二个是离线的PDF申报; 页面跳转,弹出提示,点击【进入申报表】 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
开具发票收取的额外税点? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
我想知道小规模纳税人开票申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
融资租赁按现代服务业征收6%或者3%的增值税, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
民航发展基金不可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
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看你用于什么项目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
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出口和内销不能混淆 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以开具的 查看全部回复
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你再试试,我这里能点开 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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方便拍照吗?我看下 查看全部回复
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先填写附表一第6、7行次,主表自动取数 查看全部回复
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一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
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正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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