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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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应收账款,和应付账款需要设置外币吗?需要调汇吗? 我知道银行存款调汇,就是应收账款,预收其他的,不知道要不要调?比如11月我收到收汇了客户打钱进来的,月末没结汇,需要调汇吗?#出纳#
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老师 科目余额表和序时账有什么关系,就是借贷金额相等之类的#出纳#
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