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答疑老师:甘老师
应收体检费抵应付款 借:其他应付款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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如果确实属于12月的成本费用的话,可以在12月先预估入账 查看全部回复
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金额太小不用记入固定资产 查看全部回复
答疑老师:清岚
收款 借:银行存款 dai:预收账款 退回做相反的分录 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以把问题说详细点么 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般不用结转的,到下期如果要缴纳的话,就借应交税费~应交增值税 dai:银行存款就行 查看全部回复
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小规模增值税不需要结转 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
需要去税务代开发票给公司 真实反映 查看全部回复
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答疑老师:李可可
使用年限不确定的无形资产不用摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
答疑老师:易老师
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
借应收账款(银行存款),dai主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
投资,要做长期股权投资核算 查看全部回复
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