正在加载...单位购置一个固定资产,21年5月购买5月使用,发票也开在5月了,21年12月才拿来财务报销,这个固定资产记在12月份的账里,那折旧是从22年1月开始计提还是12月份补计提6月到12月的折旧额呢?#服务业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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老师,我想问下老板向第三方小额贷款公司借款,然后还银行贷款(银行之间置换),之前没有做账是她个人贷的,现在变成两家公司贷,然后受托支付给第二家公司,不开票请问这整个账务怎么处理#服务业#
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老师,工资计提是正确的,只是在发放时,应扣10,应发7900.但出纳粗心,把没扣的扣了,依然发了7910元,分录借 应付工资 7900 借 其他应收款 10 贷银行存款 7910对吗?#服务业#
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登手工明细账时,同一张凭证上的相同科目可不可以汇总填一列#服务业#
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