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王苗苗老师
能不能避税,主要是看业务和企业的实际情况去设计筹划方案的。 查看全部回复
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Annina老师
属于 查看全部回复
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根据公司实际情况制定制度,流程,表单管控 查看全部回复
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是什么业务拿什么发票 查看全部回复
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什么好不好处理呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
明明可以正规的,为什么非要做的违规 查看全部回复
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具体需要咨询当地工会 查看全部回复
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夏老师
规范化管理,由分公司负担的工资应由总公司拔付到分公司,由分公司发放,应付工资,社保,个税保持一致 查看全部回复
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工资,社保,个税是匹配的 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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工会经费要申报,但有返还的 查看全部回复
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李钢老师
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4472
没问题 查看全部回复
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你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
3998
你买货付款,借应付账款,dai银行存款,收到退款,借银行存款,dai应付账款,收到发票,借材料,dai应付账款,收到红字发票,借应付账款,dai材料 查看全部回复
5930
andy老师
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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正常情况下是哪个公司的业务,走哪个公司,总公司代收的钱,可以转给分公司,由分公司支付。或者你们签个协议,由总公司代付 查看全部回复
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预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
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借应交税费-预交个人所得税,dai银行存款】 查看全部回复
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高老师
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
哈哈老师
这个题的答案是ACD 查看全部回复
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这个需要向总工会申请的 查看全部回复
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六月份的工资合并到七月份一起申报纳税。 查看全部回复
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你自己开的普票肯定是要价税分离做账的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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付给对方款要让对方开具合理的发票才行的 查看全部回复
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归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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分公司开票 就按3 查看全部回复
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借银行存款,dai银行存款-工会 查看全部回复
4936
是的,按照税务规定需要交 查看全部回复
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最好不一致 查看全部回复
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小黑
用本年利润弥补以前年度亏损,分录不用单独做,直接将本年利润结转到利润分配--未分配利润账户就会自动弥补以前年度亏损 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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你好,有了就录进去 查看全部回复
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工会经费是否有优惠需要看你们当地政策,不同地区不同政策 查看全部回复
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你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
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李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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不再使用是要出售还是? 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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税务代收 查看全部回复
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如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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作废了重开 查看全部回复
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你好,前期交的工会经费是按多少比例交的? 查看全部回复
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返还是工会返还的 查看全部回复
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而已老师
应发计提 查看全部回复
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要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
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跟注册公司流程差不多 查看全部回复
7137
悠悠老师
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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账号正在注销中
实发工资总额 查看全部回复
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你等电子税务局 查看全部回复
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股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
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非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7092
专票还是普票 查看全部回复
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支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4095
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4518
没问题,可以 查看全部回复
4833
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4230
高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
4437
调拨的固定资产如果用于生产使用,而不是用于销售,无需按视同销售处理 查看全部回复
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算的 查看全部回复
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送客户做管理费用-招待费,送员工,做管理费用-福利费 查看全部回复
是你们上交的金额 查看全部回复
5301
工会应该给你开具工会经费专用收据。 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5418
发票直接开给分公司 查看全部回复
4311
七七
可能是少计提了 查看全部回复
4905
走福利费 查看全部回复
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《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二条规定:居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本办法(统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库)。 文件明确规定:除另有规定,总分机构的所得税征收法定实行汇总纳税,不区分是否独立核算。 查看全部回复
4896
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7677
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5031
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6147
子公司是独立核算么 独立核算的话需要,非独立核算不用 查看全部回复
5355
分公司是否独立核算? 查看全部回复
5499
公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
6912
借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
4077
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5940
您好 查看全部回复
6921
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