如果企业资产负伟表“存货”项目如果存在以下情况,请指出可能存在的问题以及对涉税的影响 (1)存货期末余额为负数 (2)存货期末余额与往年同期相比,数额巨大 (3)企业存货长期无新增外购金额#房地产#
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你好老师,我想问一下,2020年11月公司入了一笔费用,是专用发票的,当时一笔入了费用没有把进项税额提取出来,也没有认证,但是在今年的1月份认证了。这种情况是进项转出还是更正凭证,冲减未分配利润。#出纳#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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红字信息表上传时显示调用红字信息表查验接口连接超时且没有信息表编号,我又上传了一次,显示红字信息表已成功上传无需重复上传且有红字信息表编号了,那此时这张有编号的红字是否能正常使用开负数发票#其他行业#
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比如我6月的原来票开的发票 数量:3 ;金额是1194.69 ;结转成本金额:901.29元 那我11月开具负数发票后,我在11月成本表数量-3,那我结转成本在11月 我的成本因为加权平均:变成了849.97元 那我应该是在11月减901.29元 还是849.97元#工业制造#
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应收的借方负数代表的意思跟预收的贷方正数是一样的 往往月底结账完了以后会出一个往来报表,往来报表里都是将应收借方负数调到预收贷方正数,但是应收不是资产类的科目嘛,预收不是负债类的科目嘛,这样子调对吗?这不影响资产和负债的余额吗#初级#
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老师,问一下,上个月我们开了一张机动车销售发票,由于客户款还没付清,上家让我们在31号的时候把票冲了,开了一张负数发票,现在客户付完款了,我要给他票,是重新开吗?还是可以直接作废红字发票,用蓝字,应该不可以这样吧#商业#
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你好,老师,1-2这是我们6月份的资产负债表和利润表,我们公司年初未分配利润是62万多,到了6月底是50多万,这个数据是怎么出来的。然后第三四张是我们9月份的表,我们是不是不需要缴税?我也不用计提所得税?#商业#
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您好,老师。这家公司刚创立之初,2月份购买设备仪器,房租押金等均为A、B公司代付;2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费:365556元、设备仪器:214200元。合计:579756元。 在这张科目余额表里,这样放科目余额正确吗?想在 所有者权益 2021年累计净利润里,怎么体现本期亏损呢?#商业#
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老师我们用的财老师我们用的财务部老师,我们用的财务软件有两种格式,一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来,如果用简化网简化往来的话,就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款,负数税务局要求是用哪一种的,是不是两种都可以使用 #工业制造#
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公司平常都记流水账,老板最近想看公司开业一年来的净利润,买了一个金蝶软件,第一次用,有的业务不知怎么入[大哭]例如公司卖出车,只收车老板首付10万,余下贷款打入我们公司(接银行存款,贷其他应付款~车老板),我们去付所有费用。。车贷不用我们还,车老板自己付,那长期借款怎么抵?#其他行业#
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老师您好,我想问下暂估的问题。之前把外账交给代账公司,现在接回来了。发现他每个月都有几十万的暂估。他是上个月暂估几十万,这个月就冲几十万,然后又继续暂估上面冲的那些商品,这是为什么呀?我发现冲完暂估后,商品是负数这样正常吗?因为暂估时正数,销售结转成本后为0,再冲暂估就成负数了。#商业#
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