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哈哈老师
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7657
小小
2月份的工资,正常是在3月份发,4月份申报 查看全部回复
3269
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4013
可以的 查看全部回复
3304
易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3193
tammy老师
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3262
Annina老师
可以 查看全部回复
2639
Leaf
不算 查看全部回复
4312
绾绾
建议更正申报 查看全部回复
6013
木言
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3777
Yan
公转私现在银行是监控的,注意风险,可以用支票提现的方式 查看全部回复
4978
按实入账,由于没有发票需要在所得税汇算清缴调增,当然也有的企业拿其他发票进行代替,不过不是很建议 查看全部回复
2312
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5583
可以让对方提供委托付款协议 查看全部回复
2992
谭老师
但挖掘机是在家人的名义下哦 查看全部回复
5765
就是没开业已经经人在给他干活,是吧 查看全部回复
3297
Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3812
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2907
微尘
借业务活动成本dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款 查看全部回复
3395
是的 查看全部回复
4134
高老师
如果有代休产假支付的费用,先冲减,剩下的再做营业外收入 查看全部回复
3165
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
3054
那你工资表不对吧 查看全部回复
3953
这个没有太大关系 查看全部回复
2944
看你们合同怎么签的 查看全部回复
3963
其他应收款 查看全部回复
3814
你这里说的社保公积金是指员工个人部份是吗? 查看全部回复
3310
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3209
夏老师
计提,借工程施工一人工dai应付工资。发放借应付工资dai银行存款。借支借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
3010
可以算为成本 查看全部回复
3429
正常当月的成本就体现当月成本 查看全部回复
3407
为什么没有成本? 查看全部回复
3328
没啥好办法 查看全部回复
3996
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3387
工资是你们决定还是代发工资公司决定? 查看全部回复
3758
大宁老师
如果是归属于项目上的人员可以放在工程施工中 查看全部回复
3363
建议据实申报 查看全部回复
4115
工资年终奖可以合并申报也可以分开单独申报 查看全部回复
3175
差得多吗 查看全部回复
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项目工地上发生的费用,一般计入工程成本 查看全部回复
4860
销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
3266
员工的劳动关系在哪个单位就由哪个单位申报个税,发工资,缴纳社保 查看全部回复
3578
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3397
撤销重新申报 查看全部回复
3020
而已老师
3239
把握数额 查看全部回复
5880
哪个是正确的。 查看全部回复
4049
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
3098
月末没发成功吗? 查看全部回复
7850
做每月计提工资,发放工资,结转费用到本年利润的分录就可以财务形成报表 查看全部回复
4656
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3635
安叔老师
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5165
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
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李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
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专户发给农民工就可以 查看全部回复
3114
什么行业? 查看全部回复
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Icy 何
不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税,想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。 查看全部回复
4517
COCO老师
哪个部门的员工,就记入对应的科目 查看全部回复
4034
按1%交税的吗 查看全部回复
3883
Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
4096
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3564
一般公司成本不会大于收入的 查看全部回复
3594
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3686
刘老师
要么让员工退回,你公司给劳务公司发奖励,劳务公司申报 查看全部回复
2957
因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3179
确认是否确认收入 查看全部回复
3824
小黑
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5630
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3606
班组只是代发? 查看全部回复
3294
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3741
不用冲红 查看全部回复
5208
有风险的 查看全部回复
3566
小福老师
同学 你好 查看全部回复
6520
可以开通公司的微信,支付宝 查看全部回复
11467
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5534
你好 查看全部回复
3138
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3398
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4080
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4071
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3334
不分 查看全部回复
4687
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3650
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3764
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3331
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3079
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3344
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2441
开票没 查看全部回复
3615
全部0申报 查看全部回复
4072
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3232
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
筱粒老师
收到时 借:银行存款 dai:其他应付款-某员工 发放时 借:其他应付款-某员工 dai:银行存款 查看全部回复
3243
入主营业务成本 查看全部回复
3246
对方可以暂估成本 查看全部回复
3307
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2913
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3470
4155
代发工资是指帮乙方代发员工工资吗? 查看全部回复
13458
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3218
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