请问,现在做三月份的账 二月社保银行没有扣款,但是公司的员工要先扣。我怎么做账务处理呢,三月是不是要计提三月社保,然后再代扣二月社保。需要接单的老师讲解详细下,做三月的账目社保这块需要做哪些账务处理#工业制造#
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之前对一笔应收账款计提了50%坏账:借 信用减值损失100 贷坏账准备 100。现在这笔款项收回来了。本月对其他客户的款项需要计提坏账准备200。那这笔坏账准备是冲回后在重提200的坏账准备 ?还是针对坏账准备的差额做笔分录#商业#
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我们是做物流的,我有个甲方和乙方,相当于我是个中间商,我把甲的单子接过来交给乙做,我给甲方开票,乙给我开票,但是最近因为我们服务的原因,产生了1000的罚款,但是我和乙的票都已经开出去了,我这边开出去的票和我收到的票我该怎么做账啊。谢谢!#运输业#
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上一个会计一年多增值税没有结转,只计提了需要缴纳的增值税额,把可以抵扣的进项进行了进项税额转出,而且转出的分录是反的,导致销项税额期末余额一百多万,进项税额期末是实际的两倍,进项税额转出期末余额100多万,只找出了问题,不知道如何调整#初级#
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老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接贷的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?#房地产#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗? #初级#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗?#出纳#
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老师请教一下,就是两家公司注销和转换的问题。一家公司注销了,然后12月份的工资在新办公司发放,12月份计提了13万元的工资,当然是考虑到公司的年利润问题,只计提13万,但1月份实际发生了63万工资发放和300万年终奖金发放,现在这个怎么做账调整呢?#商业#
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甲公司2021年年初应收账款余额为1500万元,坏账准备贷方余额为45万元,本期未发生新的赊销款,当期收回应收账款500万元,甲公司规定按应收账款余额的3%计提坏账准备,则2021年年末应当计提的坏账准备金额为()万元。 答案为什么是-15#初级#
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老师,刚接手一间公司,期初数开始做账,首月的工资和税金这些需要计提的科目怎么处理,2月出1月的数,实际发的工资和实际扣款的税金是应该补计提,还是如实出账,如果如实出账,又计提2月的工资和税金吗?#商业#
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我司是小规模企业,物业公司,是一家分公司,企业所得税由总公司填报,分公司自动出来数据,2021年12月计提的企业所得税,比2022年1月份,实际缴纳的多,针对12月份多计提的企业所得税,怎么调整,做账呢?#物业#
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老师,小规模咨询服务类公司,我11月仅开2张普票共15万元,还没收到款,支出只有计提了工资费用2万,还没发,分录是 1.借:应收账款 15万 贷:主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税1485.14 2.借:管理费用2万 贷:应付职工薪酬2万 3.月末结转收入 借:主营业务收入148514.85 贷:本年利润148514.85 4.月末结转费用 借:本年利润2万 贷:管理费用2万 为什么在资产负债表里面,不平呢?#服务业#
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老师,您好!请问一下,装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,谢谢您们,老师#建筑工程#
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会计小白,请问一下老师我公司需要交多少企业所得税,税率是百分之25. 科目余额表本年利润金额为167487.74元,本年借方2505820.2元,本年贷方2672099.63元, 2021年1月交过企业所得税60.42元,5月交过企业所得税19.30元 老板想要少交企业所得税,通过给法人发工资的方式计提工资需要计提多少呢 万分感谢#服务业#
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老师您好, 这家公司今年累计利润是25万多,计提企业所得税应该是6千多,这个是正常的,我按这个抄报了财报,然后在报企业所得税的时候就是25万弥补以前年度亏损63000就是18万多,要交企业所得税4千多,那我做账应该按多少计提所得税,还是按6千正常计提正常结转损益吗?那按这样的话结转到未分配利润应该是按多少结转#农业#
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