我们公司是一家 一般纳税人 开出去的票很多 进项很少 又成立了个体户 开成本票给我们减少税钱 我没想通的是 个体也要交税钱 就相当于 一般纳税人抵扣的税钱 不就给个体交了 不是平了嘛 为什么还要有这个操作#服务业#
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请问第一季度是小规模纳税人,开具普票1%,然后4月份转为一般纳税人,红冲以后,重新开具一张比之前金额小的发票,开几个点?第一季度的销项税已经交过了,这个月没有开票业务,什么申报税费#建筑工程#
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我司为代加工企业,运费为双方五五平摊,结算业务时,未扣减运费,2021.12月开出发票我方已抵扣入账,对方未抵,现在还需要退回来重开吗?我希望对方直接以抵减运费后的金额回款是否可行#工业制造#
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我们公司于2月份购入固定资产,供应商2月开票,我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税,但是发票没入账,固定资产也未入账。到了3月份,金额有变,遂供应商开出红字发票,并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时,申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢?#其他行业#
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老师请教一下,我公司总公司经营范围是废品回收与销售,其实这是好几个独立核算的分公司具体经营的业务,总公司只有一项收入是收分公司管理费,没税控设备没开发票开的收据,这作什么收入合适#其他行业#
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我想问问,我是人力资源公司,一般纳税人,我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包),对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票,并且要求按6%税率开出!他的要求我们能做到吗?因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保,我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#
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请教各位老师,公司是一般纳税人,小微企业,现在4月有个留底退税的政策,我们公司在去年因为税负率的原因进项税用的很少,导致留下了一万多的进项税。谁曾想本年度业务难做,开票开的少,每个月直接抵扣掉都不用交增值税了,我是直接去做退税比较好,还是继续放着抵扣好?#服务业#
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老实 请问一下 我这边2月底小规模转一般纳税人 然后3月初开了很多销项发票出去 但是4月中旬才有可抵扣的进项票进来 那这边我在4.20报税前4月的票可以算到3月可抵扣的发票上面吗?#房地产#
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老师第一个是一般纳税人想开100万的专票,如果进项不够需要缴纳什么税种和如何计算3月应缴纳多少税额,。例如3月进项票有50万的话。公司需要缴纳什么税和税额是多少,老师还麻烦帮忙解决下。 第二个是如何知道3月收到的哪些票可以抵扣哪些不可以抵扣,在线着急。老板刚过来问我们能开吗并且想知道不够需要缴纳税种和金额。#初级#
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老师,我是公司财务负责人去年11月份对方开了张进项发票给我们,我也抵扣认证了。现在公司经济状况有问题,那张票也红冲了和对方业务黄了,产生的税费也要交的但是公司没有钱交我也和法人老板说了这事。现在税款没钱交与我财务负责人有联系吗?我需要担责吗?#房地产#
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一般纳税人企业本月销售一批产品,开出发票注明的含税价款为2779800元,增值税税率为13%,本企业代顾客垫付运杂费5000元,则企业应确认的主营业务收入金额为? 可以说下怎么计算的吗 #初级#
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老师想问一下取得发票能不能抵扣进项,因为我们是一般纳税人,1.出差的火车票有实名2.过桥过路费的通用机打发票3.出差的住宿费发票能不能抵扣4.滴滴出行电子普通发票有税率,以上都能抵扣增值税销项么?是勾选抵扣还是计算抵扣#初级#
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想咨询一下有个业务,上游是专票,下游想尽量专票,我们是小规模,如何报价合理呢?比如进货100元含税产品,那我们成本价是99,增值税1,小规模给下游开专票一个点吗?票面显示一个点还是11个点,金额就是99.99还是111.87,我有点锊不清思路了……小规模开出的专票是三联可抵扣的发票,票面显示11个点还是一个点,那我们怎么报价 #其他行业#
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公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票,要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账,求相关分录。12月a公司分录借管理费用,进项税额。贷银行存款。#高新企业#
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小白一枚,请问一般纳税人企业所得税是怎么算的呢,假如开了100万专票出去,开了20万专票回来,企业所得税是多少,假如开了100万专票出去,没有专票抵扣,有100多万普票。企业所得税是多少?#建筑工程#
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我想问下,我现在的公司是做酒店代定的,老板有11家注册公司,平时三个公司开发票,其余都是没有业务,最近要申请高企,得调账,开发票开到150万以上,这种对我有影响吗,小公司,所有公司小微企业都是,我想知道这种公司对我来说有没有啥影响,有风险吗还有就是我一个人在财务,剩下一个是老板娘,能学到东西吗,还是要走#服务业#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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早上好,有个问题请教一下大家,小规模纳税人年销售额500万以下,这个销售额是指开发票的合计金额嘛?实际业务上开发票一年也就120万,但是对公户和私人账户收款大概会达到1000万,这种是需要交个税吗?#其他行业#
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公司是一般纳税人,有一个简易计税项目,2021年12月开发票的时候税率应该开3%,但是开错了开成了9%。 2022年1月底才发现问题,然后1月份报税的时候是按9%申报的增值税和附加税。因为按3%申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9%计提税金吗?#建筑工程#
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问题,我公司是一般纳税人,12月29号我公司销售汽车一辆,当月已记收入,本应开具发票给A公司,但是下年1月1号的时候发现发票名称开错,开成了B,本月红冲发票开具了正确的,想请问老师该怎么记账。#出纳#
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问题,我公司是一般纳税人,12月29号我公司销售汽车一辆,当月已记收入,本应开具发票给A公司,但是下年1月1号的时候发现发票名称开错,开成了B,本月红冲发票开具了正确的,想请问老师该怎么记账#商业#
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面试会计岗位,对方是工程材料公司,问我,别人介绍业务给公司,给好处费10万元,怎么处理比较好? 后面财务主管他的回答是,他们通过劳务或者是运输把票开出来,通过在真实业务上加上好处费,我想请问,这样操作是虚开发票吗? 可以找拿好处费的人谈,要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗?#建筑工程#
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请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理#房地产#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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老师 关于税负率(一般纳税人企业) 税务局的回复是没有税负率一说 按正常经营申报纳税就可以了 这么说 进账发票这个月供应商没有开 但是销售了货物开了销售发票出去了 那次月申报税没有抵扣要交好多税 难道等进账票来了再退税吗? 我不理解,谢谢老师回答#商业#
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我们公司有一家一般纳税人和一家小规模,主要是一般纳税人做业务,我们小规模是核定征收的,这两家公司都是生产型企业,我们是做服装的,但是我们每个月都有找个体给我们代加工衣服,我们按件给他们加工费,他们不能给我们提供发票,这样的情况我们怎么能合理做账呢? 我们小规模也在开票,一般开票在45万一下 但是小规模没有成本票,之前账上都是暂估的成本#工业制造#
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一般纳税人增值说: (购货角度)付钱方,销售方开票==收进项发票==价+税的发票,购货方付款:价+税 (销货角度)收钱方,销售方开票==开销项发票 ==价+税的发票,销售方收款:价+税 销售方纳税人:可销项低进项 老师 这样对吗?#服务业#
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小规模纳税人开发票所有的税种都是3%吗,现在疫情减免就选择1%吗,后面要是不减免了就还是选择3%吗。小规模没有其他的税率了吧。有其他的5%9%13%这些都是一般纳税人才会涉及到吧#建筑工程#
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老师,业务员和商超签到12万合同,其中5万作为进店费,其余7万为货款,公司发12万的货给商超,我们要求对方开5万的发票,7万是我们的应收账款,我们和对方都是一般纳税人,请问会计分录怎么写?对方开的专票能抵销项税吗?#商业#
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你好,我公司是一般纳税人林木行业,如果从农户那边购买木材后在销售,税点是9个点吗?那这样我公司抵扣农户给我的免税发票也是9个点,不就是不用缴纳任何增值税吗?林木行业的企业所得税或者生产经营所得有政策优惠吗?#农业#
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老师,请问A企业是一家一般纳税人地产企业,又成立了一家B企业小规模纳税人商贸企业销售建材,B企业从第三方公司买进无发票的建材后,销售给A企业并开具税点1%专票,这种业务模式在税务上有风险吗#房地产#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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你好,老师。 1、10月份开始转为一般纳税人。服务类发票之前是1%,10月份是6%。 因为10月份开错了发票,把6%,开成1%。 2、10月份申报税额时,按正常6%税率已报税。 3、11月份收回错误1%发票,开具销项负数发票,重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢?#商业#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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已成立半年的建筑公司是小规模,还没有业务没收入,之前一直是零申报。本月购买电脑对方开具的专票,现在没法抵扣,可以等到转为一般纳税人了再抵扣吗?还是现在先全部入成本,到时候转一般纳税人了再冲销重新入账抵扣?本月还可以零申报吧?#建筑工程#
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老师,我们是一般纳税人,收到增值税专用发票,可不可以当月不抵扣?留着过几个月再抵扣呢?上周五,税务局到我们公司来,因为我们公司是去年才新开的制造业公司,所以固定资产呀等等,有很多的增值税进项税额可以抵扣,但是我都没有抵扣,税管员要说我们每个月都把所有发票都抵扣掉,然后留底税额到时候去申请退税.我现在收到增值税进项发票,都是先记入待抵扣税额,等抵扣的时候,我再把待抵扣税额转入进项税额.#工业制造#
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