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答疑老师:许老师
把报销流程和付款回单打印出来,和报销发票一并作为记账凭证的附件 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。 第二步:进行以下项目的账实核对。 第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 第五步:进行月末结账的转账分录的编制: 1、可以于税务同步,减少不必要的税务风险。 2、减少因为自定结账日产生的结账数据时点不统一的风险。 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
财务费用期末要结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,计入管理费用-劳保费 查看全部回复
答疑老师:小黑
产假国家规定是一样的,但是实际工作中,部分公司可能规定产假天数会适当延长或者减少 查看全部回复
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答疑老师:石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.一般按季度确认利息,不能提前确认,不符合权责发生制原则 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
收入减成本的差?收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
客户抵债抵的话 借:其他应收款-法人 dai:应收账款等 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:小小
金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
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管理费用其他 查看全部回复
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跟一般行业的区别不大,资产负债类,所以类的科目都一样的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
记到财务费用中 查看全部回复
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